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确保上市公司内控审计业务独立性

2011-11-17 12:25| 发布者: 00net| 查看: 13| 评论: 0

摘要:   证券时报记者 郑晓波  深沪两市主板上市公司周全实施企业内控规范系统的时刻越来越近。为指导注册会计师做好内部节制审计工作,中国证监会会计部主任兼首席会计师贾文勤日前对会计师事务所提出要求。他暗示,会 ...

  证券时报记者 郑晓波

  深沪两市主板上市公司周全实施企业内控规范系统的时刻越来越近。为指导注册会计师做好内部节制审计工作,中国证监会会计部主任兼首席会计师贾文勤日前对会计师事务所提出要求。他暗示,会计师事务所要正确措置内控咨询、评价营业与内控审计营业的关系,确保内控审计营业的自力性。

  近日,中注协在北京国家会计学院举办首期企业内部节制审计营业培训班。这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会连系发布的企业内部节制根基规范和配套指引,指导注册会计师做好内部节制审计工作的主要行动。

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  贾文勤在开班典礼上系统剖析了上市公司内部节制审计工作的现状,深刻分解了内部节制审计营业中亟待解决的问题,并对会计师事务所做好企业内部节制审计工作提出了要求。一是要深切研究内控审计体例,增强内控审计能力,增强对内部节制审计营业的培训、进修,尽快成立一只具备内部节制审计手艺的审计队伍。二是要尽快完美事务所内部的内控审计营业打点轨制和质量节制尺度,成立严酷的质量节制系统,确保内控审计的质量和效不美观。三是要正确措置内控咨询、评价营业与内控审计营业的关系,确保内控审计营业的自力性。

  同时,贾文勤要求注册会计师在开展内部节制审计营业中,必然要坚持客不美观合理的原则,勤勉尽责,固守注册会计师的职业道德;在开展企业内部节制审计时,着眼点要高,经由过程内控审计促进企业成立健全风险提防机制,增强内部打点,真正辅佐企业晋升整体打点水平,晋升审计处事价值。

  中注协副会长兼秘书长陈毓圭在开班典礼上暗示,内部节制是提防企业财政陈述错误和舞弊行为的第一道防线,也是保证企业将会计准则和轨制落到实处的内在机制。实施内部节制审计有利于提高财政陈述质量,降低财政陈述风险,夯实财政陈述靠得住性的基本。


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