2009年9月16-17日,工程项目处(质量办)组织了我台2009年度第二次质量管理体系内部审核。本次内审针对我台质量管理体系覆盖的5个职能部门、5个研究部门及实验室,覆盖了9001A-2001、GB/T19000-2000标准的全部过程要素。审核组长由李久利担任,审核组成员包括陈英、关玲、耿立红、曹莉、刘燕燕。在本次审核中,审核组总共开出不合格项10项,范围包括:4.2.3,6.2,6.4,7.3(4项),7.4,7.5,8.2.3,涉及部门为综合办公室(2项)、人事教育处、财务资产处、工程项目处、月球中心、FAST项目组、月基光学望远镜项目组和兴隆基地(2项)。 本次内部审核的情况表明,我台的质量管理体系运行基本有效,经过几年的运行,职工的质量意识有了显著增强,对标准的理解逐步深入。但审核组也发现了一些不符合标准要求的现象。这些不符合现象在以往内、外审中均发现过,这次内审又再次出现,如设计开发策划、设计输入评审以及外包控制等,具体情况详见《2009年度第二次质量管理体系内部审核情况汇报》。 末次会议上,台领导充分肯定了本次内审的成绩,认为本次内审既肯定了我台质量管理体系运行的成绩,也找出了问题。管理者代表刘书记认为: 最后,最高管理者严俊台长希望大家能够重视质量工作,“做所写,写所做”,充分落实质量责任制。同时,应进一步加强员工的质量培训,并希望能够作为员工的任职资质之一。 今后,我们将贯彻台领导的指示精神,坚持不懈,按照标准的要求持续改进我台的质量管理体系。
管理者代表刘晓群书记在内审末次会议中
最高管理者严俊台长进行总结 |
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